存货内部审计报告(存货内部审计报告范文) 根据集团公司文件规定,审计部组成金莲花药品批发公司财务审计组,于20xx年3月5日20xx年6月30日对金莲花药品批发公司以下简称金莲花公司进行了全面审计,审计组依据内部审计准则的规定和集团公司文件决定,采用了必要的审计程序,重点检查了。公司少披露抵押担保的存货价值60万元+出具保留意见的审核报告么...